在全市教育经费管理和内部审计会议上的讲话尊敬的各位同志:今天,我们召开全市教育经费管理和内部审计会议,这是贯彻落实党中央、国务院关于教育经费管理决策部署的重要举措,也是推动市教育事业高质量发展的必然要...
时间:2025-04-30 00:41栏目:讲话发言
2025年度内部审计工作要点以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚决贯彻落实国务院国资委、国家审计署对XXX内部审计工作总体要求,围绕深化国资国企改革深...
时间:2025-04-21 00:07栏目:计划方案
关于新时代国有企业内部审计转型调查研究报告党的十八大以来,党中央高度重视内部审计工作,习近平总书记在中央审计委员会会议上指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强审...
时间:2025-04-02 00:11栏目:集团企业公司
新时代国有企业内部审计转型的调查研究党的十八大以来,党中央高度重视内部审计工作,习近平总书记在中央审计委员会会议上指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督...
时间:2024-12-11 00:39栏目:集团企业公司
内部审计具体准则评价外部审计工作质量第一章总则第一条为规范内部审计机构对外部审计工作质量的评价工作,有效利用外部审计成果,提高内部审计效率和效果,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。第二条本准则所称...
时间:2024-11-27 00:26栏目:其他公文
集团内部审计工作管理制度1总则1.1为适应集团建立以专业化管理为主体,决策、执行、监督分离,支持、保障有力的组织体系需要,健全内部经济监督、检查机制,保证集团财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,...
时间:2024-11-15 00:31栏目:集团企业公司
国有企业内部审计制度范本第一章总则第一条为加强对公司及所属单位的内部审计监督,发挥内部审计在日常经营管理中的事前风险防范作用、事中预警作用和事后监督作用,促进企业持续健康发展。根据《中华人民共和国审计...
时间:2024-11-15 00:17栏目:集团企业公司
2024年度内部审计业务指导和监督工作实施方案2024年,xx区内部审计业务指导监督工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实中央、市委及区委审计委员会会议精神,紧紧围绕市审计局关于...
时间:2024-09-11 00:56栏目:计划方案
内部审计制度体系构建大型企业集团的内部审计面向对象广,审计类型种类多,审计任务繁重,审计技术复杂,内部审计部门的规模较大。审计制度为审计工作提供政策支撑和保证,而审计制度体系的构建将为审计工作提供系统...
时间:2024-08-28 00:34栏目:计划方案
内部审计工作存在的问题与对策内部审计作为我国审计监督体系的三大主体之一,与政府审计、社会审计都是对经济事项进行监督。内部审计工作主要是对本单位及所属单位财政收支、财务收支等经济活动的真实、合法及效益性...
时间:2024-08-26 00:05栏目:其他公文