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示范区审计局2024年度预算执行审计工作情况报告

示范区审计局2024年度预算执行审计工作情况报告_第1页
示范区审计局2024年度预算执行审计工作情况报告_第2页
示范区审计局2024年度预算执行审计工作情况报告为全面贯彻落实上级党委、政府关于加强审计监督工作的决策部署,根据年度工作计划安排,x示范区审计局于近期组织开展了2024年度本级预算执行及其他财政收支情况的审计工作。本次审计工作紧紧围绕示范区经济社会发展大局,聚焦财政资金管理使用的关键环节,着力规范预算管理、严肃财经纪律、提升资金绩效、防范化解风险,切实发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,为推动示范区经济社会高质量发展提供了坚实的监督保障。现将有关情况报告如下:一、周密部署,扎实开展审前调查,精准锁定审计航向审计工作的质量与成效,源于审前的充分准备与精准谋划在审计工作启动前,我局坚持“谋定而后动”,投入大量精力开展了系统、深入的审前调查工作。(一)全面归集分析基础资料。我们系统性收集了被审计单位的“三定”方案、内部控制制度、年度预算批复文件、预算调整方案、月度及年度会计报表、财政决算草案、重大项目合同以及相关政策法规文件等海量资料。通过对这些基础资料的梳理,我们初步掌握了2024年度示范区本级预算收支的总体规模与结构特征。例如,在政府性基金预算方面,了解到全年收入为3538万元,连同上级补助、上年结余及调入资金,总收入达19459万元,而支出为1270万元,同比呈现较大幅度下降,这一异常变动成为我们后续关注的重点之一。(二)聚焦重点领域与关键资金。在宏观把握的基础上,我们运用数据分析手段,对重点部门、重点项目和重点资金进行了穿透式分析。特别是对上级下达的专项资金1737万元的分配、拨付与使用进度,以及为应对特定项目需求而动用的350万元预...

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